為了更好地發(fā)揮內(nèi)部審計效能,有效防范集團公司在經(jīng)營管理方面存在的風險。2月21日下午,灃西集團公司在5號樓第一會議室組織召開“內(nèi)部控制與內(nèi)部審計”培訓講座。
本次培訓由審計內(nèi)控部部長助理、高級會計師、陜西省會計領(lǐng)軍人才朱茗麗同志主講,圍繞內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的起源、概念、作用和發(fā)展趨勢,結(jié)合具體案例進行分析,落腳審計內(nèi)控部部門職責,向大家普及審計內(nèi)控相關(guān)知識,旨在促進大家轉(zhuǎn)變觀念,強調(diào)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的重要性和風險防控性,強化風險管理意識。整個培訓深入淺出,內(nèi)容豐富,引人入勝。